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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2165 Data de lançamento: 26/02/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/15A 10/02/15 TEL. 54-9971-6063,9949-1122 0,00 202,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2015 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/01/15A 10/02/15 TEL. 54-9971-6063,9949-1122 202,82
26/02/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 202,82
12/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004203 PAGTO. REF. EMPENHO 2165/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 202,82
TOTAL 202,82 202,82 202,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.