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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO KEITEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2302 Data de lançamento: 02/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: FMASSCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA, JUNTO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. 0,00 4.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/03/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES MUSICAIS JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DE ACORDO COM OS OBJETIVOS PROPOSTOS PELO PROGRAMA, JUNTO A SEDE DE ASSISTENCIA SOCIAL NESSE MUNICIPIO. 4.500,00
27/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0247 500,00
01/04/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. MARÇO/2015 MARCIO KEITEL - 84618 500,00
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0249 850,00
07/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. ABRIL/2015 MARCIO KEITEL - 84618 850,00
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0258 850,00
29/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. MAIO/2015 MARCIO KEITEL - 84618 850,00
24/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 0263. 850,00
01/07/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. JUNHO/2015 MARCIO KEITEL - 84618 850,00
28/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0266 850,00
04/08/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. JULHO/2015 MARCIO KEITEL - 84618 850,00
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF277 600,00
01/09/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2302/2015 - REF. AGOSTO/2015 MARCIO KEITEL - 84618 600,00
TOTAL 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.