Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2308 |
Data de lançamento: |
02/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Meio Ambiente |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Controle Ambiental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇAO AO MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 123
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEU RECAPADO P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/03/2015 |
VEICULO Nº 123
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEU RECAPADO P/ REPOSIÇAO. |
50,00 |
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19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.245.009. |
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50,00 |
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26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004343
PAGTO. REF. EMPENHO 2308/2015
CLAIR ANTONIO DE MORAES - ME - 82626 |
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50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.