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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 232 Data de lançamento: 20/01/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 0,00 793,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA P/ USO NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE. 793,60
27/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 793,60
04/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861415 PAGTO. REF. EMPENHO 232/2015 JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 83947 793,60
TOTAL 793,60 793,60 793,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.