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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2381 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VEICULO Nº 96 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA DE PNEU P/ REPOSIÇAO. 0,00 270,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 VEICULO Nº 96 VALOR REF. AQUISIÇAO DE CAMARA DE PNEU P/ REPOSIÇAO. 270,00
20/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7272015 270,00
24/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004217 PAGTO. REF. EMPENHO 2381/2015 WAGNER DOLCI ME - 82518 270,00
TOTAL 270,00 270,00 270,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.