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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2393 Data de lançamento: 04/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ VEIC. Nº 130,94,93,95,92 0,00 28.192,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/03/2015 VALOR REF. AQUISIÇAO DE PNEUS P/ VEIC. Nº 130,94,93,95,92 28.192,00
23/03/2015 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 38373 28.192,00
30/03/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2393/2015 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 82880 28.192,00
TOTAL 28.192,00 28.192,00 28.192,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.