Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: DR. PAULO REICHTER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2606 |
Data de lançamento: |
11/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS MEDICOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2015 |
VALOR REF. CONSULTA ESPECIALIZADA PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. |
300,00 |
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11/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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300,00 |
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17/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861540
PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2015
DR. PAULO REICHTER - 970 |
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300,00 |
31/03/2015 |
serviço não realizado |
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-300,00 |
21/05/2015 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-300,00 |
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21/05/2015 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-300,00 |
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03/09/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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300,00 |
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03/09/2015 |
empenho estornado indevidamente |
300,00 |
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08/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861540
PAGTO. REF. EMPENHO 2606/2015
DR. PAULO REICHTER - 970 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.