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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2636 Data de lançamento: 11/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS
Conta de Despesa: 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM KIT DE INTERFONE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GEMA GHISLENI. 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM KIT DE INTERFONE PARA UTILIZAÇÃO NA EMEI GEMA GHISLENI. 350,00
20/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7295434 350,00
24/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860498 PAGTO. REF. EMPENHO 2636/2015 BERNARDO DAMBROS - 66802 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.