Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ADEMAR ZANON E OU MARLEI B ZANON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2663 |
Data de lançamento: |
12/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 12 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 12 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA NO MUNICÍPIO. |
180,00 |
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20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF159496486 |
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180,00 |
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27/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851238
PAGTO. REF. EMPENHO 2663/2015
ADEMAR ZANON E OU MARLEI B ZANON - 1140 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.