Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2699 |
Data de lançamento: |
13/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE VIDRAÇAS DA CASA DE CULTURA. |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2015 |
VALOR REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE VIDRAÇAS DA CASA DE CULTURA. |
120,00 |
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30/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF248 |
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120,00 |
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08/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852987
PAGTO. REF. EMPENHO 2699/2015
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.