Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LODERIDES DOS SANTOS ROSA - MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2720 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.36.25.00.00.00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO E PAISAGISMO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/03/2015 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENCANAMENTO E PAISAGISMO NA UNIDADE DE SAÚDE DO DEPÓSITO. |
400,00 |
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20/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF001 |
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400,00 |
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25/03/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861548
PAGTO. REF. EMPENHO 2720/2015
LODERIDES DOS SANTOS ROSA - MEI - 84630 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.