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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOAO ARISTEU DIEHL MURATT FILHO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2726 Data de lançamento: 16/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTOS PARA PONTE-TABUAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DORLI ROTTA E MADRESILVA. 0,00 6.180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/03/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRANCHAS DE EUCALIPTOS PARA PONTE-TABUAS PARA MANUTENÇÃO DAS PONTES DORLI ROTTA E MADRESILVA. 6.180,00
20/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7363898 6.180,00
30/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004252 PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2015 JOAO ARISTEU DIEHL MURATT FILHO ME - 82634 6.180,00
TOTAL 6.180,00 6.180,00 6.180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.