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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2757 Data de lançamento: 18/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS. 0,00 410,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2015 VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS. 410,00
31/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 410,00
07/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004306 PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2015 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950 410,00
TOTAL 410,00 410,00 410,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.