MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/03/2015
VALOR REF. 02 DIARIAS "A" E 01 DIARIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 18,19,20/03/15 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "PROCESSO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR OBTV E CONTROLE NA GESTÃO DE CONVÊNIOS FEDERAIS.