Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2777 |
Data de lançamento: |
18/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE ESPORTIVAS DO CMD |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
587,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO MÓDULO ESPORTIVO. |
587,96 |
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31/03/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF10644 |
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587,96 |
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07/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852979
PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2015
JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 83947 |
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587,96 |
TOTAL |
587,96 |
587,96 |
587,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.