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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: TEREZA ONELIA KELLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2794 Data de lançamento: 19/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAUS, ESTACAS, PALANQUES, TABUAS, CAIBRO E GUIAS DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 0,00 1.351,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/03/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAUS, ESTACAS, PALANQUES, TABUAS, CAIBRO E GUIAS DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. 1.351,00
13/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7403285 1.351,00
17/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004263 PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2015 TEREZA ONELIA KELLER - 61860 1.351,00
TOTAL 1.351,00 1.351,00 1.351,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.