Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TEREZA ONELIA KELLER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2794 |
Data de lançamento: |
19/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAUS, ESTACAS, PALANQUES, TABUAS, CAIBRO E GUIAS DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. |
0,00 |
1.351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PAUS, ESTACAS, PALANQUES, TABUAS, CAIBRO E GUIAS DE MADEIRA PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇOES. |
1.351,00 |
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13/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7403285 |
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1.351,00 |
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17/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004263
PAGTO. REF. EMPENHO 2794/2015
TEREZA ONELIA KELLER - 61860 |
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1.351,00 |
TOTAL |
1.351,00 |
1.351,00 |
1.351,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.