Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2834 |
Data de lançamento: |
20/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5300 TIRAS DE HGT -TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
3.074,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 5300 TIRAS DE HGT -TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICOSE NO SANGUE PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
3.074,00 |
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29/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF41325 |
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3.074,00 |
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09/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012
PAGTO. REF. EMPENHO 2834/2015
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 84662 |
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3.074,00 |
TOTAL |
3.074,00 |
3.074,00 |
3.074,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.