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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 2982 Data de lançamento: 24/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.PEÇA HD 500GB PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS NO CRAS. 0,00 275,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/03/2015 VALOR REF.PEÇA HD 500GB PARA MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK UTILIZADO NO ATENDIMENTO ÁS FAMILIAS NO CRAS. 275,66
24/03/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7436738 275,66
30/03/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004254 PAGTO. REF. EMPENHO 2982/2015 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 275,66
TOTAL 275,66 275,66 275,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.