Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3032 |
Data de lançamento: |
25/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PINGENTES DE ORAÇÃO PAI NOSSO PARA USO NA ABERTURA DO GRUPO DE 3ª IDADE DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
0,00 |
1.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PINGENTES DE ORAÇÃO PAI NOSSO PARA USO NA ABERTURA DO GRUPO DE 3ª IDADE DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS. |
1.496,00 |
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30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.451.310 |
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1.496,00 |
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11/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3032/2015
JOALHERIA E OPTICA PALLADIO LTDA - 64763 |
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1.496,00 |
TOTAL |
1.496,00 |
1.496,00 |
1.496,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.