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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LODERIDES DOS SANTOS ROSA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3184 Data de lançamento: 30/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA EMEI ALDA ALZIRA LUPATINI 0,00 3.060,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/03/2015 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PAISAGISMO NA AREA EXTERNA DA EMEI ALDA ALZIRA LUPATINI 3.060,00
13/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF004 3.060,00
17/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860566 PAGTO. REF. EMPENHO 3184/2015 LODERIDES DOS SANTOS ROSA - MEI - 84630 3.060,00
TOTAL 3.060,00 3.060,00 3.060,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.