Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3189 |
Data de lançamento: |
30/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PALESTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
389,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE SOM PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E PALESTRAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. |
389,00 |
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10/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF21641 |
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389,00 |
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16/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3189/2015
LOJAS BECKER LTDA - 63930 |
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389,00 |
TOTAL |
389,00 |
389,00 |
389,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.