Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3549 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº44
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA.NF RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
0,00 |
242,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
VEICULO Nº44
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA.NF RECEBIDAS NESTA DATA P/ REGISTRO CONTABIL. |
242,62 |
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24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF296,375 |
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242,62 |
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28/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860571
PAGTO. REF. EMPENHO 3549/2015
JP SANTA LUCIA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - 84496 |
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242,62 |
TOTAL |
242,62 |
242,62 |
242,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.