AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.
0,00
16.661,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/03/2015
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO.
16.661,00
02/04/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7511369
4.298,50
13/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860547
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2015 - REF. NF7511369
ABEL GRAVE - 81997
4.298,50
26/08/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8794047
4.298,50
26/08/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8794047
4.298,50
27/08/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860804
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2015 - REF. NF8794047
ABEL GRAVE - 81997
4.298,50
17/12/2015
liquidado indevidamente
-4.298,50
31/12/2015
EMPENHADO EM CREDOR INDVEIDO
-8.064,00
TOTAL
8.597,00
8.597,00
8.597,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.