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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: ABEL GRAVE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3597 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO. 0,00 16.661,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO. 16.661,00
02/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7511369 4.298,50
13/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860547 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2015 - REF. NF7511369 ABEL GRAVE - 81997 4.298,50
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8794047 4.298,50
26/08/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8794047 4.298,50
27/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860804 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3597/2015 - REF. NF8794047 ABEL GRAVE - 81997 4.298,50
17/12/2015 liquidado indevidamente -4.298,50
31/12/2015 EMPENHADO EM CREDOR INDVEIDO -8.064,00
TOTAL 8.597,00 8.597,00 8.597,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.