Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO. |
7.553,55 |
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24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7656872 |
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2.077,65 |
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12/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860635
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2015 - REF. NF7656872
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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2.077,65 |
18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7786072 |
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329,00 |
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18/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7780372 |
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1.741,00 |
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23/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860666
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2015 - REF. NF7780372
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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1.741,00 |
23/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860666
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2015 - REF. NF7786072
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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329,00 |
27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8552037 |
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3.405,90 |
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10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3601/2015 - REF. NF8552037
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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3.405,90 |
TOTAL |
7.553,55 |
7.553,55 |
7.553,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.