Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E EJA DO MUNICIPIO. |
7.056,76 |
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24/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7657129 |
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3.000,00 |
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12/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860635
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2015 - REF. NF7657129
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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3.000,00 |
27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8552013 |
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534,00 |
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27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8552013,8552010 |
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3.194,96 |
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27/08/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF8552037 |
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326,75 |
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27/08/2015 |
EMPENHADO A MAIOR |
-1,05 |
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10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2015 - REF. NF8552037
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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326,75 |
10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2015 - REF. NF8552013,8552010
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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3.194,96 |
10/09/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860826
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3604/2015 - REF. NF8552013
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 84688 |
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534,00 |
TOTAL |
7.055,71 |
7.055,71 |
7.055,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.