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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3624 Data de lançamento: 31/03/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO INTERIOR. 0,00 9,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/03/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DO INTERIOR. 9,98
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF033729 9,98
26/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861686 PAGTO. REF. EMPENHO 3624/2015 LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 9,98
TOTAL 9,98 9,98 9,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.