Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3627 |
Data de lançamento: |
31/03/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Fundo Desenv.Rural |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA INSTALAÇÃO DE REDES DE AGUA DO INTERIOR. |
0,00 |
339,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/03/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA INSTALAÇÃO DE REDES DE AGUA DO INTERIOR. |
339,45 |
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01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 9228
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339,45 |
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09/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852997
PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2015
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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339,45 |
TOTAL |
339,45 |
339,45 |
339,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.