Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3649 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/2015 A 10/03/2015 VENC. 27/01/2015 TEL. 54 99716063 |
0,00 |
237,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2015 |
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/02/2015 A 10/03/2015 VENC. 27/01/2015 TEL. 54 99716063 |
237,16 |
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01/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO |
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237,16 |
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09/04/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2015
VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 |
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237,16 |
TOTAL |
237,16 |
237,16 |
237,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.