Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3655 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. SERVIÇO DE SOLDA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2015 |
VALOR REF. SERVIÇO DE SOLDA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
260,00 |
|
|
08/04/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF099 |
|
260,00 |
|
14/04/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002706
PAGTO. REF. EMPENHO 3655/2015
TORNEARIA RIO GRANDENSE LTDA - 63847 |
|
|
260,00 |
TOTAL |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.