Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3682 |
Data de lançamento: |
01/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM EM PASSEIO EDUCATIVO PARA VISITAÇÃO NA TOCA DO COELHO. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2015 |
VALOR REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA O GRUPO DE JOVENS DO PROGRAMA PRÓ JOVEM EM PASSEIO EDUCATIVO PARA VISITAÇÃO NA TOCA DO COELHO. |
200,00 |
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25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF3700 |
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200,00 |
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01/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3682/2015
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR L - 74820 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.