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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3839 Data de lançamento: 07/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENDIMENTO NO INTERIOR. 0,00 281,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/04/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ATENDIMENTO NO INTERIOR. 281,50
12/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF7573465 281,50
18/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861674 PAGTO. REF. EMPENHO 3839/2015 NEY ANTONIO SOLETTI - 1203 281,50
TOTAL 281,50 281,50 281,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.