Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3864 |
Data de lançamento: |
08/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EXAMES |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2015 |
VALOR REF. REALIZAÇAO DE EXAMES ESPECIALIZADOS P/ PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
125,00 |
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30/04/2015 |
LIQUIDADO APÓS SERVIÇOS PRESTADOS CFE ATESTADO E NF 1153802 |
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125,00 |
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11/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861619
PAGTO. REF. EMPENHO 3864/2015
ASSOCIAÇAO HOSPITALAR BENEF.SAO VICENTE DE PAULO - 729 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.