Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3867 |
Data de lançamento: |
08/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA. |
0,00 |
489,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NO GRUPO DE OFICINA TERAPÊUTICA. |
489,29 |
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19/06/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.582.518. |
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489,29 |
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26/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000335
PAGTO. REF. EMPENHO 3867/2015
ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 |
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489,29 |
TOTAL |
489,29 |
489,29 |
489,29 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.