MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 24 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014.
0,00
8.325,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/04/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014.
VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 24 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014.
8.325,90
09/04/2015
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 0446
8.325,90
15/04/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860555, 860557
PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2015
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739
8.325,90
TOTAL
8.325,90
8.325,90
8.325,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.