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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L

Dados do Empenho
Número do empenho: 3900 Data de lançamento: 09/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 24 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014. 0,00 8.325,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/04/2015 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 02/2014. VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 03 REF. 05 VIAGENS MES DE FEVEREIRO E 24 VIAGENS MES DE MARÇO/2015, CFE 1° TERMO ADITIVO Nº76/2014. 8.325,90
09/04/2015 LIQUIDADO CFE COMPROVANTE E NF 0446 8.325,90
15/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860555, 860557 PAGTO. REF. EMPENHO 3900/2015 NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 8.325,90
TOTAL 8.325,90 8.325,90 8.325,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.