Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3929 |
Data de lançamento: |
09/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EQUIPE VOLANTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
59,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA EQUIPE VOLANTE NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS. |
59,78 |
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01/06/2015 |
LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E CUPOM FISCAL 9641
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59,78 |
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09/06/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852997
PAGTO. REF. EMPENHO 3929/2015
NIUDIR ELIAS COPINI - 487 |
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59,78 |
TOTAL |
59,78 |
59,78 |
59,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.