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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4150 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS E TP 03/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA COM CBUQ. 0,00 504,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 04/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE DE PONTÃO DOS MANECOS E TP 03/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA COM CBUQ. 504,00
20/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF9310 504,00
27/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004270 PAGTO. REF. EMPENHO 4150/2015 DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - 82026 504,00
TOTAL 504,00 504,00 504,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.