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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: APAE

Dados do Empenho
Número do empenho: 4161 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo Municipal Recursos Proprios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Portador de Deficiência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO APOIO AO EXCEPCIONAL - APAE
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE APOIO AO EXCEPCIONAL E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3614/2015, PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. 0,00 166.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 VALOR REF. CONCESSAO DE SUBVENÇAO P/ CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ATIVIDADE DE APOIO AO EXCEPCIONAL E MANUTENÇAO DA ASSOCIAÇAO CFE LEI 3614/2015, PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2015. 166.000,00
17/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
17/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
23/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. MARÇO/2015 APAE - 128 16.600,00
23/04/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852983 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. ABRIL/2015 APAE - 128 16.600,00
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
26/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000124 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. MAIO/2015 APAE - 128 16.600,00
18/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 16.600,00
22/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004372 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. JUNHO/2015 APAE - 128 16.600,00
17/07/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 16.600,00
27/07/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002842 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. JULHO/2015 APAE - 128 16.600,00
11/08/2015 LIQUIDADO APOS CONFERENCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 16.600,00
21/08/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002890 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. AGOSTO/2015 APAE - 128 16.600,00
15/09/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
21/09/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002907 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. SETEMBRO/2015 APAE - 128 16.600,00
05/10/2015 LIQUIDADO CFE LAUDO SOCIAL EM ANEXO 16.600,00
14/10/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004569 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. OUTUBRO/2015 APAE - 128 16.600,00
05/11/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
20/11/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. NOVEMBRO/2015 APAE - 128 16.600,00
04/12/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 16.600,00
17/12/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004638 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4161/2015 - REF. DEZEMBRO/2015 APAE - 128 16.600,00
TOTAL 166.000,00 166.000,00 166.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.