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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: WAGNER DOLCI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4167 Data de lançamento: 17/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade: GABINETE SECRETARIO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PNEUS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PENUS PARA O VEÍCULO N°123 DE USO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA. 0,00 880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE QUATRO PENUS PARA O VEÍCULO N°123 DE USO DO DEPARTAMENTO DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO E ENGENHARIA. 880,00
04/05/2015 LIQUIDADO APÓS ATESTADO E CONFERENCIA DO MATERIAL E NF 007.573.235 880,00
11/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852989 PAGTO. REF. EMPENHO 4167/2015 WAGNER DOLCI ME - 82518 880,00
TOTAL 880,00 880,00 880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.