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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4279 Data de lançamento: 23/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 0,00 1.278,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. 1.278,86
07/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 1.278,86
14/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852995 PAGTO. REF. EMPENHO 4279/2015 JL DORO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 83947 1.278,86
TOTAL 1.278,86 1.278,86 1.278,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.