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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: EDINO FIUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4304 Data de lançamento: 24/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; E DO EDITAL TP 005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA. 0,00 320,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/04/2015 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; E DO EDITAL TP 005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA. 320,00
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0503 320,00
26/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850385 PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2015 EDINO FIUZA - ME - 82842 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.