MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; E DO EDITAL TP 005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA.
0,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/04/2015
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PELO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO; E DO EDITAL TP 005/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA.
320,00
25/05/2015
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF0503
320,00
26/05/2015
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850385
PAGTO. REF. EMPENHO 4304/2015
EDINO FIUZA - ME - 82842
320,00
TOTAL
320,00
320,00
320,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.