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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4363 Data de lançamento: 27/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; EDITAL TP05/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA E DE EDITAL TP04/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE PONTAI DOS MANECOS. 0,00 487,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2015 VALOR REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL CARTA CONVITE 002/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL; EDITAL TP05/2015 P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUTAR SERVIÇOS DE CAPEAMENTO ASFALTICA E DE EDITAL TP04/2015 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE PONTAI DOS MANECOS. 487,50
22/06/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 8459, 8457, 8458. 487,50
29/06/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853024 PAGTO. REF. EMPENHO 4363/2015 DELAIR FRANCISCO KOCH FOLHA ESPUMOS - 148 487,50
TOTAL 487,50 487,50 487,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.