Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: C. F. SOARES (MAXPLIN) |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 05 BARRICAS DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 05 BARRICAS DE SACOS DE LIXO PARA UTILIZAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DA LIMPEZA NO MUNICÍPIO. |
3.140,00 |
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25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF23744 |
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3.140,00 |
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28/05/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004330
PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2015
C. F. SOARES (MAXPLIN) - 63987 |
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3.140,00 |
TOTAL |
3.140,00 |
3.140,00 |
3.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.