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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4451 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: FRALDAS
Fonte de Recurso: AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE ORDEM JUDICIAL. 0,00 379,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CFE ORDEM JUDICIAL. 379,50
08/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF30048 379,50
18/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861671 PAGTO. REF. EMPENHO 4451/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 379,50
TOTAL 379,50 379,50 379,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.