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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4457 Data de lançamento: 29/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO
Unidade: Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FMASSCFV

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 0,00 886,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. 886,40
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.748.325. 886,40
27/05/2015 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2015 PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765 886,40
TOTAL 886,40 886,40 886,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.