Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4457 |
Data de lançamento: |
29/04/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FMASSCFV |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
0,00 |
886,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2015 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS DIVERSOS PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AOS GRUPOS E OFICINAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. |
886,40 |
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25/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF 7.748.325. |
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886,40 |
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27/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4457/2015
PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA - 84765 |
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886,40 |
TOTAL |
886,40 |
886,40 |
886,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.