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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 4721 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Transito Urbano
Função: Segurança Pública
Subfunção: Policiamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MULTA DE TRÂNSITO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Abril de 2015 0,00 919,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES Abril de 2015 919,16
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MES DE ABRIL/2015 919,16
29/05/2015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004721/2015 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 919,16
TOTAL 919,16 919,16 919,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.