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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4835 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇAO DE IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MADEIRA NA PEDREIRA NO ARROIO DA PRATA, CONSERTO DA COBERTURA E FECHAMENTO DE UMA PEÇA PARA GUARDAR FERRAMENTAS. CFE CONTRATO Nº 61/2014. 0,00 2.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 VALOR REF. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO DE MADEIRA NA PEDREIRA NO ARROIO DA PRATA, CONSERTO DA COBERTURA E FECHAMENTO DE UMA PEÇA PARA GUARDAR FERRAMENTAS. CFE CONTRATO Nº 61/2014. 2.880,00
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF043 2.880,00
07/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004284 PAGTO. REF. EMPENHO 4835/2015 RAQUEL DE FATIMA PEDROSO DE SOUZA - ME - 83985 2.880,00
TOTAL 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.