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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 4839 Data de lançamento: 30/04/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/15 A 10/04/15 TEL. 54-9630-6919,9957-7689,9960-9595,9962-4271. 0,00 301,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/04/2015 ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/03/15 A 10/04/15 TEL. 54-9630-6919,9957-7689,9960-9595,9962-4271. 301,88
30/04/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 301,88
11/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004292 PAGTO. REF. EMPENHO 4839/2015 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357 301,88
TOTAL 301,88 301,88 301,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.