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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5019 Data de lançamento: 05/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: Prog.Saude -Recursos do Estado
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. 0,00 194,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2015 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL PARA PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA. 194,40
25/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF30173 194,40
28/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000328 PAGTO. REF. EMPENHO 5019/2015 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 83595 194,40
TOTAL 194,40 194,40 194,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.