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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: CRT BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 5102 Data de lançamento: 07/05/2015
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015 VENC. 29/04/2015 TEL. 54 3383-3397 0,00 500,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2015 ASSINATURA BASICA E LIGACOES TELEFONICAS PERIODO DE 11/03/2015 A 10/04/2015 VENC. 29/04/2015 TEL. 54 3383-3397 500,99
07/05/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO 500,99
14/05/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002733 PAGTO. REF. EMPENHO 5102/2015 CRT BRASIL TELECOM S A - 63488 500,99
TOTAL 500,99 500,99 500,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.