Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015 |
Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5139 |
Data de lançamento: |
07/05/2015 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES ABRIL/2015 COM VENC. 20/05/2015. |
0,00 |
392,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/05/2015 |
VALOR REF. CONSUMO DE AGUA NO MES ABRIL/2015 COM VENC. 20/05/2015. |
392,88 |
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07/05/2015 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NF |
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392,88 |
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14/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5139/2015
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO - 86 |
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392,88 |
TOTAL |
392,88 |
392,88 |
392,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.