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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:10.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2015
Nome do Credor: FUNDAP

Dados do Empenho
Número do empenho: 519 Data de lançamento: 27/01/2015
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS-ATIVO CIVIL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FUNDAP PATRONAL REF. MES Janeiro de 2015 0,00 738,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2015 FUNDAP PATRONAL REF. MES Janeiro de 2015 738,30
27/01/2015 LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS JANEIRO/2015 738,30
05/02/2015 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860415 PAGTO. REF. EMPENHO 519/2015 FUNDAP - 65480 738,30
TOTAL 738,30 738,30 738,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.